t3出纳账年结转t3出纳年度结账

Olivia 0 2024-08-14

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用友出纳通年度结转多转了一年,如何反结转月末结转成本会计分录出纳现金日记账上年结转怎么写做账是按年做的吗用友出纳通年度结转多转了一年,如何反结转可以的,分三种情况决定。

1、传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。

2、新结转模式(12月结账-新年度开账-结转上年余额)解决方法,先进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度重新结转余额。

3、如果是通过新增期间或者直接结账的方式,因为数据库后台还在同一数据库中,所以直接取消上年12月结账即可反年结。扩展资料:用友年度结转注意事项:2、业务系统(购销存)的一些调整最好在结转后进行。结转数据之前不要在新年度中做业务(除了填写凭证)。

月末结转成本会计分录出纳结转销售产品成本是在实现销售实现时候做的工作。这些都是有会计做的

借:主营业务成本

贷:库存商品

月末是要结转损益类科目到本年利润科目里面。常用的就是收入、成本和期间费用。

1、结转成本类科目

借:本年利润

贷:主营业务成本

营业税金及附加

2、结转收入类科目

借:主营业务收入

贷:本年利润

现金日记账上年结转怎么写现金日记账上年结转在新的账簿第一页的第一行摘要栏里写上上年结转,余额选择借方,金额写下来就完成了,这里数据是上面的现金余额数,上年本年累计的下一行摘要栏里写上结转下年,余额栏里写上年末余额,这样现金日记账的余额就过到下一年账上了。

做账是按年做的吗做账不是按年做的,是每月按照的公司业务进行的。每天有收入和开支都要做凭记,让出纳按照做好的凭证登计银行、现金日计账,月底会计将所有的凭证汇总登计明细账和总账,登计完后,会计根据所登计的账薄结转损益类科目,结账完毕再结出盈亏,而后做出会计报表,然后将会计报表报送出去。

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