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2025-03-01
《税税不睡 》专注于税务筹划,助力企业发展!
2023年,税收100万以上的企业如何合理节税?
我们来计算一下税收100万以上的企业 ,应该缴纳的税种和税金是多少?
假如某一般纳税企业的年营业额为1000万,主营业务成本为300万,其中专用发票200万(其中6%为100万,3%为100万),普通发票100万均为3%。发工资300万,那么增值税、所得税、股东个税为多少?
首先确认收入是含税还是不含税,一般没说明的情况下是不含税价,我们先算出不含税加:
不含税收入:1000/(1+6%)=943.4万
不含税成本:100/(1+6%)=94.3万 100万/(1+3%)=97.1万
因为计算增值税的公式为:进项-销项(专用发票)
所以
增值税
为:943.4万*6%-94.3万*6%-97.1万*3%=
48万
所得税
根据公式(收入-成本-费用)*25%=(1000-600)*25%=
100万
股东分红
个税
:净利润*20%=(400万-100万)*20=
60万
综合:48+100+60=208万
所以1000万的营业额需要交税208万,税负非常的高。
降低税负的解决办法我分享两点给大家。
一、注册个体户
企业
这种方式适用于缺乏或跟个人合作无法取得进项发票的企业,
在税收优惠地成立个体户,个体户不参与企业所得税和股东分红税,
并且对所得税进行核定扶持优惠政策。所得税税率可降低至0.5%-3.5%。具体情况因为不方便写出来,需要了解的可以关注《税税不睡》
二、运用有限公司扶持政策
在税收优惠地成立一家新公司或者分公司来承接主体公司的业务,在园区内交税,就可以享受扶持政策。具体来说,相当于
增值税,企业在当地有留存的部分,50%上交国家,50%留存在当地,在当地留存基础之上,奖励扶持比例为50%-80%;
所得税,企业60%会上交给国家,40%会留在当地,在地方留存的基础之上给到企业50%-80%的奖励返还;
上文提到企业需要缴纳对增值税为48万、所得税为100万、个税为60万,入驻园区最高奖励扶持就有75.2万!扶持比例最高可达到40%.
所以,企业应该及时了解和申请这些政策,合法合理地减少税收负担。 总之,规范企业内部业务流程,寻找合适税收优惠政策,都能解决税负压力大的问题,希望大家都能认真对待税务问题,合法合规的减轻税负,以免引起不必要的损失。
2023年,税收100万以上的企业如何合理节税?你看明白了吗?感谢阅读。
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